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2009年中級審計師考試《理論與實務(wù)》真題

發(fā)表時間:2014/9/22 10:22:12 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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三、案例分析題(本題包括三個案例答題,每個案例答題l0分,共30分。每個案例答題包括5道小題,每道小題2分。每道小題各有四項備選答案,其中有一項或多項是符合題意的正確答案,全部選對得滿分。多選、錯選、不選均不得分,有多項正確答案的小題,在無多選和錯選的情況下,選對一項得0.5分。)

案例一

(一)資料

2009年4月,某審計組對甲公司2008年度財務(wù)收支情況進行審計。相關(guān)情況和資料如下:

1.審計人員在抽查記賬憑證時發(fā)現(xiàn),部分記賬憑證上的審核與編制為同一人。經(jīng)進一步了解,財會部門未建立表、賬、證之間的定期核對制度。

2.審計人員抽取了2008年不同月份的若干張客戶訂貨單,檢查銷售業(yè)務(wù)的授權(quán)審批情況。

3.審計人員對財會部門編制的應(yīng)收賬款明細(xì)表進行了復(fù)算,并與應(yīng)收賬款總賬和報表進行了核對。

4.審計人員對應(yīng)收賬款進行了函證,根據(jù)回函內(nèi)容,編制了應(yīng)收賬款函證匯總分析表。

5.審計人員對銀行存款業(yè)務(wù)進行審計時,對支出金額在10萬元以上的業(yè)務(wù)逐項審查;對支出金額在5萬元至10萬元之間的,隨機抽取20%的業(yè)務(wù)進行審查;對支出金額在5萬元以下的,隨機抽取l%的業(yè)務(wù)進行審查。

(二)要求:根據(jù)上述資料,為下列問題從備選答案中選出正確的答案。

51.“資料l”中,違反相關(guān)內(nèi)部控制要求的控制活動有:

A.業(yè)務(wù)授權(quán)控制

B.職責(zé)分工控制

C.憑證與記錄控制

D.實物控制

52.“資料2”中,審計人員所實施的內(nèi)部控制測試屬于:

A.余額測試 B.業(yè)務(wù)測試

C.功能測試 D.實質(zhì)性測試

53.“資料3”中,審計人員使用的審計取證方法有:

A.檢查 B.計算

C.觀察 D.分析性復(fù)核

54.“資料4”中,審計人員編制的應(yīng)收賬款函證匯總分析表按來源進行分類應(yīng)該屬于:

A.實物證據(jù) B.口頭證據(jù)

C.親歷證據(jù) D.環(huán)境證據(jù)

55.“資料5”中,審計人員采取的樣本選取方法有:

A.簡單隨機選樣法

B.系統(tǒng)選樣法

C.分層選樣法

D.非隨機選樣法

(責(zé)任編輯:zyc)

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