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二、多項選擇題
1、下列關(guān)于財政財務審計的表述中,正確的有:
A、財政財務審計的目的在于對被審計單位資源管理和使用的有效性進行檢查和評價
B、財政部門批復預算、預算執(zhí)行調(diào)整、預算收支變化情況屬于績效審計的內(nèi)容
C、政府各部門執(zhí)行年度預算情況屬于財務審計的內(nèi)容
D、企業(yè)執(zhí)行的財務會計核算辦法是否符合國家頒布的有關(guān)財務會計法規(guī)制度的規(guī)定,屬于財務審計的內(nèi)容
E、績效審計中的有效性包括:經(jīng)濟性、效率性、效果性和合規(guī)性
【正確答案】 BDE
【答案解析】 選項A,財政財務審計的目的在于檢查財政財務收支的真實性、合法性,借以保護國有資產(chǎn)的安全完整,維護各方的合法權(quán)益,并促進加強財政和財務管理。選項C,政府各部門執(zhí)行年度預算情況屬于財政審計的內(nèi)容。
【該題針對“審計分類”知識點進行考核】
2、下列關(guān)于審計的獨立性的表述中,正確的有:
A、專業(yè)勝任能力是審計區(qū)別于其他管理活動的獨特之處
B、人員上的獨立是審計工作獨立性的保障
C、審計獨立性是指社會審計人員客觀公正、不偏不倚地進行審查并發(fā)表意見的狀態(tài),內(nèi)審人員不需要遵循獨立性
D、審計工作不能受任何部門、單位和個人的干擾,體現(xiàn)的是業(yè)務工作上的獨立
E、人員上的獨立要求審計人員與被審計單位不存在經(jīng)濟利害關(guān)系,不參與被審計單位的行政或者經(jīng)營管理活動
【正確答案】 DE
【答案解析】 選項A,獨立性是審計的本質(zhì)特征,也是審計區(qū)別于其他管理活動的獨特之處。選項B,組織機構(gòu)的獨立是審計工作獨立性的保障。選項C,審計獨立性是指審計人員客觀公正、不偏不倚地進行審查并發(fā)表意見的狀態(tài),社會審計、國家審計以及內(nèi)部審計均應該遵循獨立性原則。
【該題針對“獨立性”知識點進行考核】
3、下列關(guān)于審計的表述中,正確的有:
A、社會審計也稱政府審計,是指注冊會計師依法接受委托,對被審計單位的財務狀況進行獨立審查
B、國家審計在本質(zhì)上是一個國家經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”
C、內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動
D、民間審計是指注冊會計師依法接受委托,對被審計單位的財務報表及相關(guān)資料進行獨立審查并發(fā)表審計意見
E、國家審計是審查和評價組織的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性
【正確答案】 BCD
【答案解析】 選項A,社會審計也稱獨立審計、民間審計或注冊會計師審計;國家審計也稱政府審計。選項E,內(nèi)部審計是審查和評價組織的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性。
【該題針對“概述”知識點進行考核】
4、與社會審計和內(nèi)部審計相比,國家審計的特點有:
A、法定性
B、內(nèi)向性
C、及時性
D、強制性
E、有償性
【正確答案】 AD
【答案解析】 國家審計的主要特點是法定性和強制性。
【該題針對“審計分類”知識點進行考核】
5、下列關(guān)于內(nèi)部審計特點的說法中,錯誤的有:
A、內(nèi)部審計的審計領(lǐng)域具有內(nèi)向性
B、審計過程和方法具有靈活性
C、內(nèi)部審計區(qū)別于國家審計的基本特征是服務的內(nèi)向性
D、內(nèi)部審計的內(nèi)容僅包括財務收支的真實性、合理性的審查
E、內(nèi)部審計的內(nèi)容僅包括對經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性的審查和評價
【正確答案】 ADE
【答案解析】 服務對象具有內(nèi)向性是內(nèi)部審計的特點。內(nèi)部審計的內(nèi)容不僅包括財務收支的真實性、合理性,還包括對經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性的審查和評價。
【該題針對“審計分類”知識點進行考核】
6、國家審計的作用有:
A、為宏觀政策的制定提供決策依據(jù)
B、維護財經(jīng)法紀,監(jiān)督、保障和促進各項宏觀調(diào)控政策的貫徹執(zhí)行
C、追蹤反饋宏觀調(diào)控政策的運行效果
D、開展常規(guī)審計,促進企業(yè)合法經(jīng)營
E、開展效益審計,促進自我發(fā)展,不斷增強企業(yè)競爭實力
【正確答案】 ABC
【答案解析】 選項DE屬于內(nèi)部審計的作用。
【該題針對“審計的職能、地位和作用”知識點進行考核】
7、下列說法中,符合內(nèi)部審計的作用的有:
A、增強企事業(yè)單位領(lǐng)導和職工的法制觀念
B、揭露內(nèi)部控制和風險管理中的薄弱環(huán)節(jié)
C、促進組織實現(xiàn)目標和長期可持續(xù)發(fā)展
D、維護良好的市場秩序
E、保證市場經(jīng)濟健康運行
【正確答案】 ABC
【答案解析】 選項DE屬于社會審計的作用。
【該題針對“審計的職能、地位和作用”知識點進行考核】
8、下列各項中,屬于國家審計的作用的有:
A、為宏觀政策的制定提供決策依據(jù)
B、開展常規(guī)審計,促進企業(yè)合法經(jīng)營
C、追蹤反饋宏觀調(diào)控政策的運行效果
D、維護財經(jīng)法紀,監(jiān)督、保障和促進各項宏觀調(diào)控政策的貫徹執(zhí)行
E、開展效益審計,促進自我發(fā)展,不斷增強企業(yè)競爭實力
【正確答案】 ACD
【答案解析】 選項BE屬于內(nèi)部審計的作用。
【該題針對“審計的職能、地位和作用”知識點進行考核】
9、下列有關(guān)審計獨立性的說法中,體現(xiàn)審計業(yè)務工作的獨立性的有:
A、審計工作不受任何部門、單位和個人的干擾,對被審查事項作出評價和鑒定
B、審計人員保持形式上和實質(zhì)上的獨立性,對被審查事項作出評價和鑒定
C、審計應獨立于被審單位之外
D、審計工作保持獨立性的物質(zhì)基礎(chǔ)
E、審計人員與被審單位不存在經(jīng)濟利害關(guān)系
【正確答案】 AB
【答案解析】 選項C體現(xiàn)組織機構(gòu)的獨立性;選項D體現(xiàn)經(jīng)濟來源上的獨立性;選項E體現(xiàn)人員上的獨立性。
【該題針對“概述”知識點進行考核】
10、下列關(guān)于審計職能的表述中,正確的有:
A、經(jīng)濟評價職能是審計的基本職能
B、現(xiàn)代審計實務中,效益審計最能體現(xiàn)審計的經(jīng)濟評價職能
C、注冊會計師接受委托并通過財務報表審計出具的審計報告體現(xiàn)了審計的經(jīng)濟監(jiān)督職能
D、國家審計機關(guān)經(jīng)授權(quán)提交的審計結(jié)果報告體現(xiàn)了審計的經(jīng)濟鑒證職能
E、審計機關(guān)和審計人員依法檢查到依法評價體現(xiàn)著審計的經(jīng)濟監(jiān)督職能
【正確答案】 BDE
【答案解析】 選項A,經(jīng)濟監(jiān)督職能是審計的基本職能。選項C,注冊會計師接受委托并通過財務報表審計出具的審計報告體現(xiàn)了審計的經(jīng)濟鑒證職能。
【該題針對“審計的職能、地位和作用”知識點進行考核】
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