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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年內(nèi)部審計(jì)師考試課程,全面的了解內(nèi)審師考試教材的相關(guān)重點(diǎn),小編特編輯匯總了2011年國(guó)際內(nèi)審師考試輔導(dǎo)資料,希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!
4.績(jī)效審計(jì)的定義是"評(píng)價(jià)管理層既定可接受目標(biāo)業(yè)績(jī)的完成情況"???jī)效審計(jì)關(guān)注于效率與效益,其中效益是重點(diǎn)。下列評(píng)價(jià)可被視為績(jī)效審計(jì)最佳例示的是:
a.引進(jìn)一項(xiàng)旨在改進(jìn)成本會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的變革成本這一系統(tǒng)對(duì)用戶的需求更有效;
b.成功實(shí)施政府關(guān)于提高電梯安全系數(shù)的措施;
c.旨在監(jiān)管生產(chǎn)計(jì)劃的某委員會(huì)的人員水平;
d.裝配線工人遵循已確立的操作規(guī)程工作。
[答案]b
考查重點(diǎn):內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則
解題思路:
本題考察績(jī)效審計(jì)。本題給出了績(jī)效審計(jì)的定義,要求選擇哪一項(xiàng)活動(dòng)屬于這一審計(jì)。
a.不正確。檢查使用一種新的成本會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的成本,不是評(píng)價(jià)管理績(jī)效是否有效。
b.正確。檢查一個(gè)政府官員是否實(shí)現(xiàn)了電梯的安全性,是評(píng)價(jià)管理績(jī)效是否有效。
c.不正確。監(jiān)管某委員會(huì)的人員水平不是評(píng)價(jià)管理績(jī)效是否有效。
d.不正確。檢查員工是否遵循已確立的操作規(guī)程,不是評(píng)價(jià)管理績(jī)效是否有效。
5.內(nèi)部審計(jì)部門常常被要求協(xié)助外部審計(jì)人員工作。下列哪項(xiàng)工作屬于必須對(duì)外部審計(jì)人員有所限制的活動(dòng)?
a.通過(guò)現(xiàn)金回收以及類似交易評(píng)估控制系統(tǒng);
b.證明現(xiàn)金狀況的公正性;
c.評(píng)價(jià)組織整體內(nèi)部控制系統(tǒng)的恰當(dāng)性;
d.檢查旨在保證對(duì)經(jīng)營(yíng)動(dòng)作產(chǎn)生重大影響的系統(tǒng)與有關(guān)的政策和程序相一致。
[答案]b
考察重點(diǎn):內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則
解題思路:
本題考察內(nèi)部審計(jì)人員與外部審計(jì)人員的關(guān)系問(wèn)題。參見Standards550.01、550.02。外部審計(jì)人員必須先審查審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部控制系統(tǒng),根據(jù)公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)的情況,決定審計(jì)的方法和流程。但是,他們不管檢查現(xiàn)金狀況的表示方式。因此,本題答案為b選項(xiàng)。
6.某審計(jì)助理發(fā)現(xiàn)一份價(jià)值5500美元的來(lái)自主要供應(yīng)商的購(gòu)買訂單。但該訂單的簽發(fā)日期晚于收到商品的日期。購(gòu)銷代表解釋說(shuō)出疏忽遺漏了簽發(fā)購(gòu)買訂單。同時(shí),存在一份價(jià)值450美元的材料支付缺乏驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。助理希望檢查更多的購(gòu)買訂單,但沒有關(guān)注驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否存在。審計(jì)主管應(yīng)當(dāng):
a.由于購(gòu)買訂單偏差的金額大于驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的偏差金額,所以審計(jì)主管同意助理的意見;
b.由于現(xiàn)金驗(yàn)收人員同意擔(dān)?,F(xiàn)金出納不會(huì)再出現(xiàn)忘記查收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的情形,所以審計(jì)主管同時(shí)助理的意見;
c.由于所有的問(wèn)題導(dǎo)致可能發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)相同,所以審計(jì)主管不會(huì)同意助理的意見;
d.由于驗(yàn)收?qǐng)?bào)告缺乏可能導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)更大,所以審計(jì)主管不會(huì)同意助理的意見。
[答案]d
考察重點(diǎn):審計(jì)實(shí)施。
解題思路:
在本題中,一位審計(jì)助理發(fā)現(xiàn)了被審計(jì)對(duì)象的一些內(nèi)部控制的漏洞,但是他對(duì)于一個(gè)采購(gòu)部門沒有收貨記錄,沒有采取行動(dòng)。這是不對(duì)的,因?yàn)闆]有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此,內(nèi)部審計(jì)主管沒有同意這個(gè)助理審計(jì)師的意見。所以本題選擇d答案。
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