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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題225

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題225
1.風(fēng)險管理是管理層的職責(zé)。內(nèi)部審計活動在風(fēng)險管理流程的作用可以包括以下哪項內(nèi)容:
Ⅰ.監(jiān)督活動
Ⅱ.將對風(fēng)險管理流程的評價作為業(yè)務(wù)計劃的一部分
Ⅲ.參與監(jiān)督委員會、監(jiān)督活動以及狀況報告
Ⅳ.管理和協(xié)調(diào)風(fēng)險管理過程
A:僅有Ⅰ; B:僅有Ⅱ;
C:僅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ; D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
       
2.內(nèi)部審計是一個有活動的職業(yè)。以下哪項對當前的內(nèi)部審計的范圍做出了最佳描述:
A:內(nèi)部審計包括評價組織資源使用的效果和效率; B:內(nèi)部審計包括評價是否遵守法律、法規(guī)與合同;
C:內(nèi)部審計已發(fā)展到證實資產(chǎn)的存在性以及檢查安全防護資產(chǎn)的方式; D:內(nèi)部審計已發(fā)展到評價所有的風(fēng)險管理、控制和治理體系。
        
3.以下哪項是董事會與管理層有關(guān)控制在組織中的重要性所持的態(tài)度或行動的最為準確的語言:
A:控制過程; B:控制環(huán)境;
C:治理過程; D:管理的理念和經(jīng)營風(fēng)格。
         
4.當前的內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標準的一個目標是:
A:鼓勵內(nèi)部審計的專業(yè)化; B:建立內(nèi)部審計活動的獨立性,強調(diào)內(nèi)部審計的客觀性;
C:鼓勵外部審計師更多的采用內(nèi)部審計師的工作; D:為考評內(nèi)部審計工作建立基礎(chǔ)。
         
5.內(nèi)部審計的恰當組織作用是:
A:協(xié)助外部審計師,以便減少外部審計費; B:開展研究,以便協(xié)助取得更有效率的業(yè)務(wù);
C:充當審計委員會的研究助手; D:充當能對組織的經(jīng)營增加價值的獨立、客觀的確認和咨詢活動

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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