發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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CIA內(nèi)審師資格考試管理技術練習題105
1.
審計人員檢查內(nèi)部控制的方法有哪些?
I.檢查書面記錄。 II.觀察。 III.重做。
A:I和IIB:I和III
C:II和IIID:I、II和III
2.以下那種方法利用連線、符號及注釋來描敘被審計單位各個作業(yè)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制?
A:文字描敘法。 B:調(diào)查問卷法。
C:流程圖法。 D:以上哪一種都不是。
3.對于組織的風險管理機制的健全性和有效性進行審查的重點包括以下那些內(nèi)容?
A:組織抗風險的能力。B:管理信息系統(tǒng)的安全可靠性。
C:控制活動執(zhí)行的有效性。D:管理權限集中程度。
4.以下證據(jù)中屬于環(huán)境證據(jù)的是哪一個?
A:被審計單位的經(jīng)營理念。B:數(shù)據(jù)庫資料。
C:詢問被審計單位的記錄。D:有關被審計單位的宣傳資料。
5.組成審計小組時應考慮以下那些因素?
I.審計小組的人員素質(zhì)。 II.注意回避制度。 III.審計項目情況。
A:只有IB:I和II
C:I和IIID:I、II和III
(責任編輯:中大編輯)