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CIA《實(shí)施內(nèi)部
審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題214
1.工作底稿摘要可被用于
A:提高內(nèi)部審計(jì)主管復(fù)核工作底稿的效率 B:代替用于永久保存的詳細(xì)工作底稿文件。
C:作為向高級(jí)管理層報(bào)告的最終審計(jì)報(bào)告。 D:記錄整個(gè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議的編制過(guò)程。
2.經(jīng)過(guò)對(duì)索賠部門的審計(jì)發(fā)現(xiàn),由于索賠處理系統(tǒng)存在的問題,發(fā)生了大量重復(fù)支付,在退出會(huì)議上,索賠部門副總裁告知
審計(jì)師,他們將馬上采取措施,收回重復(fù)支付的款項(xiàng),并將在六個(gè)月內(nèi)強(qiáng)化索賠控制系統(tǒng)來(lái)糾正該問題。面對(duì)這種回應(yīng),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該
A:調(diào)整下次索賠部門定期審計(jì)計(jì)劃的審計(jì)范圍以評(píng)估索賠處理過(guò)程中的控制 B:監(jiān)督糾正措施的狀態(tài),并且在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,計(jì)劃后續(xù)審計(jì)工作。
C:在六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次后續(xù)審計(jì),以評(píng)估糾正措施的狀態(tài)。 D:與審計(jì)委員會(huì)討論此項(xiàng)發(fā)現(xiàn),并請(qǐng)求委員會(huì)決定適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)工作
3.下列哪項(xiàng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)中,審計(jì)師使用控制程序:
A:整合測(cè)試設(shè)備; B:平行模擬;
C:數(shù)據(jù)測(cè)試法; D:程序編碼測(cè)試。
4.一個(gè)關(guān)于過(guò)程活動(dòng)和控制的流程圖可以提供
A:發(fā)生舞弊地方的信息 B:過(guò)去已發(fā)生舞弊的范圍的信息
C:程序中關(guān)于哪兒已經(jīng)發(fā)生了舞弊的標(biāo)志 D:沒有與預(yù)防舞弊相關(guān)的信息
5.某組織為選定的雇員提供信用卡以備業(yè)務(wù)上使用。信用卡公司提供關(guān)于該組織雇員的所有交易的計(jì)算機(jī)文件。某審計(jì)師計(jì)劃利用通用審計(jì)軟件挑選相關(guān)交易來(lái)進(jìn)行測(cè)試。以下哪項(xiàng)是使用通用審計(jì)軟件所難以證實(shí)的?
A:大額交易 B:虛假交易
C:關(guān)于特定信用卡持有人的交易 D:每個(gè)持卡人支付的供應(yīng)商
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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