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CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題207

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題207
1.內(nèi)部審計(jì)師利用什么樣的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)來(lái)證實(shí)冒名或被解職職員的存在?
A:對(duì)薪金計(jì)算的平行模擬法 B:對(duì)薪金減少進(jìn)行的例外測(cè)試
C:凈支付額的重復(fù)計(jì)算 D:對(duì)薪金稅率變化進(jìn)行標(biāo)注并追蹤
         
2.編制書(shū)面的正式的審計(jì)報(bào)告的主要原因是
A:給業(yè)務(wù)委托人提供回應(yīng)的機(jī)會(huì)。 B:將高級(jí)管理層要求采取的糾正措施記錄在案。
C:為外部審計(jì)師評(píng)價(jià)對(duì)內(nèi)審部門(mén)的可信賴(lài)程度提供正式的途徑。 D:記錄所有審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議采取的行動(dòng)。
        
3.按照《專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪一項(xiàng)是對(duì)最終審計(jì)報(bào)告最低要求的一部分?
I、背景資料  
II、審計(jì)目的 
III、審計(jì)范圍 
IV、審計(jì)結(jié)果 
V、摘要
A:I,II和III B:I,III和V
C:II,III和IV D:II,IV和V
         
4.以下哪項(xiàng)是最不能用于預(yù)測(cè)組織中的壞賬數(shù)目的方法?
A:公開(kāi)的企業(yè)總體衰退率指數(shù)。 B:該組織過(guò)去六個(gè)月每月實(shí)際沖銷(xiāo)的賬款金額。
C:過(guò)去六個(gè)月的每月銷(xiāo)售總額。 D:信貸經(jīng)理關(guān)于預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金回款的書(shū)面預(yù)測(cè)。
        
5.審計(jì)活動(dòng)發(fā)現(xiàn),因?yàn)橘Y本預(yù)算超支,一些用于資本項(xiàng)目的材料成本被記錄在存貨賬戶(hù)。以下哪一項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)用于監(jiān)督這種情況發(fā)生的適當(dāng)技術(shù)?
A:確定每月資本化金額和資本預(yù)算的差異。 B:分析每季度資本交易的樣本以發(fā)現(xiàn)施工材料被計(jì)入存貨賬戶(hù)的情況。
C:檢查所有將成本從資本賬戶(hù)轉(zhuǎn)入存貨賬戶(hù)的日記賬分錄。 D:將存貨驗(yàn)收收據(jù)與計(jì)入存貨賬戶(hù)的借方金額進(jìn)行比較,并檢查單貨不相符的情況。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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