公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
二、多項選擇題
1下列屬于民法上的債發(fā)生的原因有( )。
A.某人因故不能值班請同事代班
B.超市收銀員清點時發(fā)現(xiàn)少收顧客30元
C.商場提出“假一賠十”
D.某人將他人洗澡的照片發(fā)到互聯(lián)網(wǎng)上
E.某項向稅務機關(guān)申報繳稅
2下列選項中,屬于債權(quán)讓與的有( )。
A.甲刷建行儲蓄卡購物
B.乙代熟人結(jié)餐券
C.丙刷工行信用卡購物
D.丁原價轉(zhuǎn)讓音樂會門票
E.戊85折轉(zhuǎn)讓購書卡
網(wǎng)友版試題回憶及答案:
稅務復議申請人提出行政復議期限為知道稅務機關(guān)作出具體行為之日起( )內(nèi)
十五日
三十日
六十日
九十日
鑒證人獲取涉稅鑒證證據(jù)不可以用的方法是( )。
偷拍偷錄
審閱書面材料
檢查盤點實物
詢問或函證事項
下列委托方可以單方終止的情形是:()
A。稅務師發(fā)生變化
B 稅務事務所發(fā)生變更
C 稅務師未按協(xié)議提交報告
D 客觀情況導致委托方
多選題:
商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)零售的下列貨物,不能開具增值稅專用發(fā)票的是()
A 煙
B 酒C 化妝品
D 日用品 E 勞保用品
符合條件的小型微利企業(yè)
從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):
(1)工業(yè)企業(yè),年應納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元
(2)其他企業(yè),年應納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元
綜合題第1題一共6問,一共30分,是否每問都平均有5分啊。第1小問是捐贈視同收入,第2小問是財政撥款,第3小問是捐贈調(diào)整,第4小問是工資薪金調(diào)整,第5小問是調(diào)整明細表,第6問是主表。
1、關(guān)于前面說的 是否不需要征收收入 或 加速折舊, 按照稅務籌劃最重要的1點是節(jié)稅,即考慮是否有以前年度虧損未彌補, 增加收入或減少費用 都可以節(jié)稅,否則檔期不能彌補 以后再調(diào)整是多交稅的。
2、綜合(1)工資調(diào)整,個人認識費用類工資實付180萬,但計提了251多萬,是屬于預提費用,需全部調(diào)增,但題目寫的不是很清楚。我調(diào)整在了 其他欄中。
3、綜合(2)最后一題,按照實務來做,8月份的稅,肯定是9月份先交, 之后9月份再留底。怎么可能用9月份的進項去抵扣8月份的稅。。。。我特別還看了題干。 而且通常企業(yè)也會做 結(jié)轉(zhuǎn),將留底轉(zhuǎn)為 “未交增值稅”的借方, 不知道考試時,怎么評分。
綜合第二題 第一小題
借:庫存商品 30000
貸:營業(yè)外支出30000
還有一題目
借:營業(yè)外收入 10000
貸: 其他業(yè)務收入 8547.01
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1452.99
還有一題是銷貨退回,公司沒做分錄,考生補充分錄
借:主營業(yè)務收入 20000
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-3400
銀行存款 23400
借:庫存商品 15000
貸:主營業(yè)務成本 15000
還有一題是管理不善損失
借:待處理財產(chǎn)損益680
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)680
借:營業(yè)外支出4680
貸:管理費用 4000
貸處理財產(chǎn)損益 680
關(guān)于綜合一的申請表填列,我把自己的答題思路放上來跟戰(zhàn)友們討論下:
1、業(yè)務招待費18000元屬錯賬,非納稅差異,要增加會計利潤18000元,并據(jù)此計算公益捐贈的限額。且業(yè)務招待費的限額是用10萬-1.8萬=8.2萬*60%計算扣除限額標準。
2、營業(yè)外支出:直接捐贈給幼兒園的全額調(diào)增,捐贈給災區(qū)的按調(diào)整后的會計利潤限額調(diào)增。這兩項捐贈都視同銷售,要調(diào)增視同銷售收入50萬,同時調(diào)增視同銷售成本40萬,調(diào)增應納稅所得額10萬。
3、職工教育經(jīng)費:調(diào)增3萬元。
有兩個問題我拿不準,未進行納稅調(diào)整:
1、工資薪金:這塊的題干給我好多困擾。講到了1-12月實際計提的薪酬支出,說到了去年計提工資今年發(fā)放,今年計提工資次年發(fā)放的,這些信息到底有沒有用?這幾個數(shù)字關(guān)系我反復計算,沒查出有勾稽關(guān)系,所以工資薪金我是按報表中280萬去計算三費的扣除限額。
2、政府補貼的360萬,不計入不征稅收入,受益期3年,我覺得題中給的會計分錄沒有做錯,應該按120萬計入當年的營業(yè)外收入,未做調(diào)整。
表2要求填寫未按權(quán)益發(fā)生制的納稅調(diào)整金額,這個表我空白的,當真不知道填啥.
(責任編輯:)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦